现将2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下:
一、财政管理审计整改情况
(一)关于财政代编预算规模较大的问题。市财政局积极推进预算编制改革,已减少代编预算规模,提高预算到位率。
(二)关于支出进度不均衡的问题。市财政局编细编实年初预算,同时督促各单位认真做好项目预算执行的各项前期准备,按照年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划,及时做好审核、拨付资金工作。
(三)关于向非预算单位拨款的问题。市财政局今后严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,加强预算资金管理,严格按规定拨款。
(四)关于财政暂付款未及时清理的问题。市财政局已逐笔逐项落实暂付款,并计划根据我市财力情况逐年逐项消化,2023年10月清理暂付款79.90万元。
(五)关于中小企业担保贴息专项资金拨付不及时的问题。市财政局已于2023年5月30日将资金拨付到位。
(六)关于工程项目验收不规范的问题。有关部门已按照要求完善了相关工程项目资料。
(七)关于未经审批对外出租资产,且租赁期限超规定的问题。目前有关部门已于公司终止了租赁合同。
二、部门预算执行审计整改情况
相关单位已及时制定了相关制度,并完善原始凭证。
三、专项审计调查整改情况
(一)关于农机购置补贴未兑付的问题。截至2023年10月底,市农机局兑付农机购置补贴527.74万元。
(二)关于未建立完善大型科研仪器设备共享平台的问题。相关部门已组织专人对我市大型科学仪器设施资源进行了梳理,并取得郑州市相关部门同意,正在依托郑州市平台搭建新郑市管理模板,目前已推动域内大型科学仪器设施入网郑州市平台86台。