一、主要职责
贯彻执行国家、省、市风景名胜管理方面的法律法规、规章和政策;落实对景区规划、建设和管理工作,合理开发风景名胜资源;负责景区旅游经营、市场开发、景区宣传和对外交流、接待、联络及督促落实拜祖大典中的各项服务工作。
二、基本情况
经费形式为差额预算管理。内设机构5个,分别是:办公室、宣传接待科、规划建设科、经营管理科、游客接待中心。其中:新郑市拜祖大典领导小组办公室和我单位为同一个预算。
三、部门预算情况说明
2016年我单位预算收入(财政拨款)13210700元。预算支出13210700元,其中工资福利支出1569395元,商品和服务支出359565元,对个人和家庭补助支出住房公积金126840元。
四、财政拨款“三公”经费支出预算情况
“三公”经费财政拨款支出预算数为21万元。与2015年三公经费财政拨款支出预算数9万元,同比增加12万元,增长比例130%。增长原因为:2015年三公经费财政拨款支出预算数9万元,不包含新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)三公经费支出。2016年三公经费预算数21万元,包含有新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)三公经费预算数。
其中:公务接待2016年预算支出11万元、2015年预算支出5万元,同比增长6万元,增长比例120%,增长原因2015年预算数5万元,不包含新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)公务接待支出。2016年预算数11万元,包含有新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)三公经费预算数。
公务用车运行维护费2016年预算支出10万元;2015年预算支出4万元,同比增长6万元,增长比例150%,增长原因2015年预算数4万元,不包含新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)公务用车运行维护费预算数。2016年预算数11万元,包含有新郑市拜祖大典领导小组办公室(大典办)公务用车运行维护费预算数。
2016年和2015年均无公务用车购置费和无公款出国(境)预算数。