根据《中华人民共和国审计法》的规定,新郑市审计局派出审计组,自2021年11月19日至12月15日,对中国共产党新郑市委员会党史研究室2018至2020年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
市党史研究室为市委直属正科级事业单位,内设4个科室,现有在职人员9人,离退休2人。
二、审计评价意见
审计结果表明:中国共产党新郑市委员会党史研究室提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映其财政财务收支状况,预算收支基本符合《中华人民共和国预算法》和其他财经法规的规定,会计处理基本符合相关的会计制度的有关规定。但还存在超预算支出、支付手续不健全等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)预算执行中存在的问题
1.超预算支出。
2.部分预算编制项目未严格按预算执行。
(二)财务收支管理中存在的问题
1.合同签定不规范。
2.财务支出手续不健全。
3.未严格实行公务卡结算制度。
4.公务用车管理不规范。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告。对于预算管理方面存在的问题,要求该单位认真学习《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》;对财务收支管理方面的问题,要求该单位严格按照《中华人民共和国会计法》等有关规定,加强财务管理和会计核算,确保会计资料真实、准确、完整。
针对审计发现的问题,新郑市审计局建议:该单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国会计法》的有关规定和各项规章制度,进一步增强工作责任感,提高财务管理和会计核算水平,确保会计资料能真实、完整、准确的反映单位的财务收支状况,维护国家财经法纪的严肃性。
五、审计发现问题的整改情况
目前,市党史研究室的问题已按审计要求整改,市党史研究室已作出书面承诺,今后严格按照相关规定执行,具体整改结果由市党史研究室向社会公告。