根据《中华人民共和国审计法》的规定,新郑市审计局组成审计组,自2022年6月14日至7月19日,对中国共产党新郑市委员会组织部2019至2021年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
中国共产党新郑市委员会组织部是党的机关。主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。内设办公室、信息调研科、组织科、市直党建科、非公党建科等13个科室。下属单位:新郑市人才工作服务中心、新郑市干部档案服务中心、新郑市党员电化教育中心、新郑市党员服务中心。截至2021年12月31日,部门机关共有行政编制20名,事业编制32名;实有在职行政人员14名,事业27名,离退休人员6名。
二、审计评价意见
审计结果表明:中国共产党新郑市委员会组织部提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映其财政财务收支状况,预算收支基本符合《中华人民共和国预算法》和其他财经法规的规定,会计处理基本符合相关的会计制度的有关规定。但还存在超预算支出、财务支出手续不健全等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)预算执行中存在的问题
超预算支出。
(二)财务管理方面的问题
1.未严格执行公务卡结算制度。
2.财务支出手续不健全。
3.列支不合规发票。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告。对于预算执行方面的问题要求要严格执行《预算法》的规定,规范预算编制工作,保证预算的合理性。对于财务收支方面存在的问题,要求该单位严格按照《中华人民共和国会计法》等有关规定,要求健全内部控制制度,进一步提高单位财务管理工作效率。
针对审计发现的问题,新郑市审计局建议:中国共产党新郑市委员会组织部严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》,加强预算支出的管理,提高预算资金的使用效益,提高预算管理水平;严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规定,实现使用公务卡办理公务支出,进一步提高单位财务管理工作效率。
五、审计发现问题的整改情况
目前,对中国共产党新郑市委员会组织部关于财务支出手续不健全问题已整改到位。其他问题中国共产党新郑市委员会组织部已作出书面承诺,今后严格按照相关规定执行。