根据《中华人民共和国审计法》的规定,新郑市审计局组成审计组,自2022年7月13日至8月31日,对中国共产党新郑市委员会政法委员会2019至2021年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
中共新郑市委政法委员会单位性质为行政单位,职责是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委、郑州市委、新郑市委决定对全市政法工作研究提出部署,推进平安新郑、法治新郑建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等。
新郑市政法委内设机构12个,包括:办公室、政治处、研究室、督查监督科、信息宣传科、维稳指导科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、法治科。下属事业单位为:新郑市治安防控体系建设指导中心(下辖巡防队)、新郑市社会治安综合治理中心。
新郑市政法委为行政编制,人员编制20人,实有人员19人。新郑市治安防控体系建设指导中心(下辖巡防队)为事业编制,人员编制5人,实有人员6人;新郑市社会治安综合治理中心为事业编制,人员编制19人,实有人员13人。
二、审计评价意见
审计结果表明:中国共产党新郑市委员会政法委员会提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映其财政财务收支状况,预算收支基本符合《中华人民共和国预算法》和其他财经法规的规定,会计处理基本符合相关的会计制度的有关规定。但还存在超预算支出等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)预算管理方面存在的问题
超预算支出。
(二)财务收支管理方面存在的问题
1.重复、虚报差旅费1570元。
2.跨年度报销费用。
3.财务支出手续不健全。
4.财务支出不规范。
5.列支外单位费用。
6.未严格实行公务卡结算制度。
7.原始凭证不合规。
四、审计处理情况和建议
针对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告。建议中国共产党新郑市委员会政法委员会对预算方面的问题,严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,科学合理编制;财务收支管理方面存在的问题,严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规定,实现使用公务卡办理公务支出,进一步提高单位财务管理工作效率。
五、审计发现问题的整改情况
目前,中国共产党新郑市委员会政法委员会对违规列支差旅费问题已按审计要求整改完毕;对其他问题已作出书面承诺,今后严格按照相关规定执行。