根据《中华人民共和国审计法》的规定,新郑市审计局组成审计组,自2024年6月26日至7月30日,对中国共产党新郑市委员会组织部2022至2023年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
中国共产党新郑市委员会组织部是党的机关。主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。内设办公室、信息调研科、组织科、市直党建科、非公党建科等13个科室。下属单位:新郑市人才工作服务中心、新郑市干部档案服务中心、新郑市党员电化教育中心、新郑市党员服务中心。截至2023年12月31日,共有行政编制20名,事业编制30名;实有在职行政人员13名,事业32名,离退休人员5名。
二、审计评价意见
审计结果表明:中国共产党新郑市委员会组织部提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映其财政财务收支状况,预算收支基本符合预算法和其他财政法规的规定,会计处理基本符合相关会计制度的有关规定。但还存在超预算支出、原始凭证不合规等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)超预算支出。
(二)原始凭证不合规。
(三)会计科目使用不当。
(四)财务支出手续不健全。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告。对预算执行方面的问题,要求该单位认真学习《中华人民共和国预算法》,加强预算支出的管理,提高预算资金的使用效益,提高预算管理水平;对财务收支管理方面的问题,要求该单位严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规定,严把票据审核关,对不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,同时确保后附手续齐全;认真学习财经法规和有关财务制度,加强财务管理和会计核算,确保会计资料真实、完整、准确地反映本单位的财务收支状况,维护国家财经法纪的严肃性。
五、审计发现问题的整改情况
目前,中国共产党新郑市委员会组织部的问题已整改完毕,中国共产党新郑市委员会组织部作出书面承诺,今后将严格按照相关规定执行。