根据《中华人民共和国审计法》的规定,新郑市审计局组成审计组,自2025年4月11日至5月15日,对新郑市企业服务中心2024年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计评价意见
审计结果表明:新郑市企业服务中心提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映其财政财务收支状况,会计处理基本符合相关的会计制度,财务收支基本符合财经法规的规定,但还存在财务支出手续不健全等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)财务支出手续不健全。
(二)会计科目使用不当。
(三)超标准报销差旅费。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告。对财务收支方面的问题,要求该单位认真学习《事业单位会计准则》,加强财务管理和会计核算,认真学习《行政事业性国有资产管理条例》规范制度,建立健全资产管理制度,加强固定资产管理。
五、审计发现问题的整改情况
目前,新郑市企业服务中心的问题已整改完毕,新郑市企业服务中心作出书面承诺,今后将严格按照相关规定执行。