根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,经中共新郑市委审计委员会批准,新郑市审计局组成审计组,2025年4月16日至5月22日,对新郑市工商业联合会2022至2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
新郑市工商联属行政单位,主要职责是参与大政方针及重要问题的政治协商,协助政府管理和服务非公有制经济,促进基层商会、行业协会商会改革发展等。内设3个科室,分别是:办公室、组宣科、经联科。现有编制7人,实有人员5人。
二、审计评价意见
审计结果表明:新郑市工商联提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财政财务收支状况,预算收支基本符合《中华人民共和国预算法》和其他财经法规的规定,会计处理基本符合相关会计制度的有关规定,但存在支出手续不健全、未严格执行公务卡结算制度等问题应及时加以纠正。
三、审计发现的主要问题
(一)超预算支出。
(二)预算编制不科学。
(三)未代扣代缴个人所得税。
(四)未严格执行公务卡结算制度。
(五)财务支出手续不健全。
四、审计处理情况和建议
对上述问题,新郑市审计局已依法出具了审计报告,并向被审计单位提出相关审计建议。建议市工商业联合会严格按照有关规定,加强预算执行管理;加强财务管理,规范会计核算,确保会计资料真实、准确、完整。
五、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,市工商业联合会高度重视,及时组织召开专题会议研究部署整改。